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集團開展合同管理專項審計及下屬公司原負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟責(zé)任審計

發(fā)布時間:2020-11-16 10:52:12

近日,集團審計法務(wù)部根據(jù)《臺州市公共交通集團有限公司內(nèi)部審計規(guī)定》和集團黨委的要求,聯(lián)合外部會計師事務(wù)所成立審計組,對集團及下屬公司近年來的合同管理情況開展專項審計,同時,針對下屬公司的申請,開展其原負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟責(zé)任審計。

內(nèi)部審計工作既是常規(guī)工作安排,又是為進一步“診斷”內(nèi)控管理,監(jiān)督各項制度、計劃等的貫徹執(zhí)行情況,揭示經(jīng)營管理的某個薄弱環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險隱患及管理漏洞,建立自我完善、健康發(fā)展的免疫機制。結(jié)合市委巡察組指出的問題,針對性開展自我檢視剖析,利用內(nèi)審的“利劍”,對標(biāo)規(guī)范,刀刃向內(nèi),探索管理革命,提高管理高效性、完整性。通過內(nèi)部審查評價,倒逼制度革新,進一步提高干部合規(guī)管理意識、法治意識,強化廉政履職,依法履職盡責(zé)。避免因管理和控制的缺陷,導(dǎo)致帶來各種損失,防止人力、物力等資源浪費,并提出專項改進措施,為決策提供參考依據(jù)。

審計法務(wù)部 梅媛